“治已病、防未病”,加強內控審計
發(fā)布時(shí)間:2022/10/28 9:42:34 瀏覽次數:3918 來(lái)源: 金海岸 張竹璇
為進(jìn)一步規范公司內部管理,幫助財務(wù)部人員深入了解單位經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節,10月25日下午,金海岸公司舉辦了內部審計知識培訓會(huì )議,財務(wù)人員參加培訓。

會(huì )上,審計專(zhuān)業(yè)人員以法律法規、規章制度為主要審計依據,從公司治理、招投標管理、合同成本管理、工程管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、費用管理、財務(wù)管理七大常規審計模塊出發(fā),以案例形式重點(diǎn)解析了28個(gè)審計關(guān)注點(diǎn),結合金海岸公司的相關(guān)業(yè)務(wù),更深入地剖析了防范點(diǎn)。
通過(guò)本次培訓,財務(wù)人員進(jìn)一步明確了內部審計應審盡審、凡審必嚴的工作職責和審計常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”的重要性,加深了財務(wù)人員對審計工作的認識和理解,提升了公司管理規范化水平,對公司持續開(kāi)展“治已病、防未病”起到了借鑒作用。