集團召開(kāi)審計與風(fēng)險管控委員會(huì )第二屆第一次會(huì )議
發(fā)布時(shí)間:2019/8/14 9:19:54 瀏覽次數:4144 來(lái)源: 集團審計部 朱雷
8月12日下午,集團召開(kāi)審計與風(fēng)險管控委員會(huì )第二屆第一次會(huì )議。委員會(huì )主任委員、集團總經(jīng)理萬(wàn)寶平,委員、外聘專(zhuān)家吳價(jià)寶和李春萍參加了會(huì )議,集團審計部、財務(wù)部相關(guān)人員列席了會(huì )議。

會(huì )議聽(tīng)取了集團審計部2019年上半年內部審計工作情況匯報及下半年工作計劃;審議了集團、金海投資年報審計報告、集團權屬企業(yè)2018年度薪酬發(fā)放情況專(zhuān)項審計報告等。
會(huì )上,各位委員充分肯定集團上半年各項內部審計工作,就各項議題進(jìn)行充分審議并發(fā)表意見(jiàn)和建議,對下一步內控建設、內部審計工作的開(kāi)展提出了要求:一是下半年要加快推進(jìn)權屬企業(yè)內控體系修訂工作,加強企業(yè)內部管理;二是內部審計報告建議要具體明確,具有針對性和可操作性;三是內部審計要注重推動(dòng)問(wèn)題整改,建立問(wèn)題清單和整改報告備案制度,將審計成果運用落到實(shí)處;四是內部審計要加強與財務(wù)、紀檢等部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng),共同推動(dòng)企業(yè)內部管理制度完善及問(wèn)題整改。